采购与付款流程财务制度
财务专用章,字迹清楚,不得涂改,各项目填写齐全、正确无误,票面金额与实际支付的金额相符;
不同商品或劳务名称应分别填写,汇总金额开立的发票及抵扣凭证应有“销货清单”作为发票附件,商品名称应与入库单相符;
“数量”、“单价”、“金额”、“合计”各栏计算是否正确,大小写金额是否相符;
取得的定额发票上应按发票项目将客户名称、日期等填写齐全; (3)国外发票:
原则上要求原件,如复印件应经过财务经理批准。 4、 报关单:要求原件。
5、 请款单:要求所有项目填写齐全准确,不得涂改。经部门经
理批准,单张请款单金额超过授权限额16万元的经总经理批准。
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