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FA-SOP-009 企业财务SOP手册-费用会计(3)

来源:网络收集 时间:2019-03-29 下载这篇文档 手机版
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Group Accounting Manual

[1]:输入供应商账户、公司代码; [2]:未清项目输入当天日期;

[3]:勾选普通项目和特殊总账业务,回车

查看借款日期和借款金额。

c) 备用金、差旅费借款必须有事前审批。备用金在借支时需提交经过审批的额

度申请单,差旅费借支需提交经过审批的出差申请单。其他事项借款需提供

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Group Accounting Manual

详细的说明、预算、支出明细等支持附件。

其他规定详见集团管理制度 3、账务处理:

员工借款管理制度.pdf

1) 借款:借:其他应收款-员工备用金

贷:现金(银行存款)

2) 还款:

a) 现金还款:

借:现金(银行存款) 贷:其他应收款-员工备用金

b) 用差旅费、招待费等其他费用还款:

借:管理费用(销售费用/制造费用/生产成本-制造费用)-差旅费/业务招

待费等

贷:其他应收款-员工备用金

3.1.5 设备维修费

1.设备维修费审核要点:

1) 机修部门填写请付款单,且需标注采购凭证号(凭证号作为查询的依据); 2) 报修部门填写委外维修申请单,(部门主管、部门经理、机修负责人、主管副总

或总经理审批);

3) 三家以上供应商比价单(除原厂维修,其他均需要比价); 4) 报修部门、机修部门验收合格单; 5) 发票的规范性。 2、SAP系统账务处理流程:

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Group Accounting Manual

1)查询维修订单(ZMM930)

初始界面输入zmm930,进入以下界面:

依据物料描述查询与请款单匹配的采购凭证号,4430012602。 2)审核维修订单(ME28)

初始界面输入me28,进入以下界面:

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Group Accounting Manual

输入批准代码、批准组及凭证号,点击执行进入以下界面:

双击订单号进入以下界面进行审核:

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Group Accounting Manual

审核以下内容是否与请付款单信息一致: ① 供应商;

② 抬头数据:机构数据页签中采购组织、采购组; ③ 项目总览:数量、金额、文本; ④ 项目细节:发票页签中税码。 审核无误后,点击

返回

点击“批准”→“保存”完成订单审核。 3)维修收货(ML81N)

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