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有关会计检查情况的汇报

来源:网络收集 时间:2010-06-18 下载这篇文档 手机版
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 有关会计检查情况的汇报

    市行组织的这次对会计核算方面的检查,共检查了  单位。从检查的主体方面看,各单位都认真贯彻执行了《中国工商银行会计基本制度》,从检查的问题分析,各单位在会计核算管理上还存有一定的漏洞。下面通过检查我单位会计核算存在的几个问题,并对照其他单位执行会计基本制度的情况,我们能丛中吸取经验,进一步把会计核算工作搞的更好:

    一、错帐冲正方面:按规定,错帐冲正凭证要有会计主管签批、有冲正规则,设有当日及隔日冲帐登记簿,登记要齐全合理,并与机打特殊流水核对。在检查中发现我们10月17、18日特殊流水冲帐登记簿有漏登现象。

    二、帐户管理方面:企业预留银行卡片应登记启用、保管、变更、交接、审批等项内容,检查中发现我们个别企业预留银行卡片登记不全。

    三、会计印章管理及银企对帐方面:按规定会计印章应专人使用,记载要齐全、完整,不应有串用及错用现象。经检查,我行在银企对帐单有一笔无业务公章,有一笔错用转讫章。其中有两户银企对帐单无帐面余额。103264001842、103264001080两户未达帐项中未填银行入帐日期。

    四、会计帐簿管理方面:会计帐簿按规定设置、记载,结转要正确,符合记帐规则。但我们表外科目总帐没有按规定逐月落余额。

    五、事后监督检查方面:按规定事后监督设有专人、事后监督日志记载要及时、内容完整,监督过的内容应留有标记。检查中发现我行在同城交换退出退入票据一笔漏事后监督印章。

    六、银行汇票管理方面:银行汇票结清手续要齐全。检查中发现我行278科目个人汇款结清未填销帐日期。

    以上是我行在这次会计核算检查中发现的不足,虽然看上去都是一些小问题,这也与我行现在人员少,一人兼多职,工作量大的特殊情况有关,但也说明我们在核算管理和人员业务素质的提高上还需下功夫,进一步把会计核算工作搞的更好。

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