内部审核不符合项报告 编号:
受审核部门 审核时间 年 月 日 不符合事实描述: 不符合:□质量手册 □程序文件 □作业指导书 □评审准则 □法律法规 □标准 文件编号及条款:___________________________ 不符合类型:□体系性 □实施性 □效果性 不符合评价:□一般 □严重 内审员:_______日期:_____年__月__日 受审核部门:□确认 □不确认 负责人: 日期: 年 月 日 原因分析: 受审核部门负责人: 日期: 年 月 日 措施类别:□纠正 □纠正措施 □预防措施 采取的措施: 纠正时限:□____工作日 □_______年___月___日之前 受审核部门负责人:__________日期:_______年____月____日 批准人:________日期:_______年____月____日 完成情况: 受审核部门负责人:__________日期:_______年____月____日 验证结果: 结果评价:□满足要求 □需进一步改进 □重新制定纠正措施 内审员:_________日期:_______年____月____日
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